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采購管理(lǐ)
供應商(shāng)管理(lǐ)

對供應商(shāng)進行(xíng)根據特定制表進行(xíng)添加,對供應商(shāng)進行(xíng)說詳細資料介紹,有(yǒu)必填項和(hé)選填項,及上傳各種證件,資質,材料等。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【供應商(shāng)】,進入<列表供應商(shāng)>頁面。

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二、點擊【新增】,進入<新增供應商(shāng)>頁面。

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三、點擊【保存并返回】,返回到<列表供應商(shāng)>頁面。

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供應商(shāng)評審

供應商(shāng)審核。管理(lǐ)員對供應商(shāng)的(de)資料、證件、相關資質進行(xíng)審核。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【供應商(shāng)評審】,進入<列表供應商(shāng)評審>頁面。

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二、點擊【評審模闆】,進入<列表供應商(shāng)評審模闆>頁面。image.png


三、點擊【新增】,輸入【标題】等其它相關信息。

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四、點擊【保存】,返回<列表供應商(shāng)評審模闆>頁面。

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五、點擊【列表供應商(shāng)評審】,進入<列表供應商(shāng)評審>頁面。image.png




六、點擊【新增】,進入<新增供應商(shāng)評審第一(yī)步>頁面,選擇【供應商(shāng)】,【評審模闆】。

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七、點擊【下一(yī)步】,進入<新增供應商(shāng)評審>頁面。

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八、點擊【保存】,返回<列表供應商(shāng)評審>頁面。

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采購申請

采購申請是指出于采購某一(yī)物品或某種服務的(de)需要,為(wèi)生成一(yī)采購單而産生的(de)請求

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購申請】,進入<列表采購申請頁面>。

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二、點擊【新增】,進入<新增采購申請>頁面。

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三、點擊【從産品檔案選擇】,進入<産品檔案>頁面,勾選産品。

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四、點擊【選擇】,返回<新增采購申請>頁面,輸入【數量】單價等價格。

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五、點擊【保存并審核】,返回<查看采購申請>頁面。image.png

采購詢價

1.增加對商(shāng)品采購價格的(de)了解渠道(dào),充分掌握市(shì)場行(xíng)情。

2.降低(dī)采購價格成本,為(wèi)企業赢得效益。

3.對采購部起監督作用。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購詢價】,進入<列表采購詢價>頁面。image.png


二、點擊【新增】,進入<新增采購詢價>頁面,選擇【供應商(shāng)】頁面。

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三、點擊【從産品檔案中選擇】,進入<産品檔案>頁面,勾選材料。

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四、點擊【選擇】,返回<新增采購詢價>頁面,輸入【數量】等相關信息。

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五、點擊【保存并審核】,返回<列表采購詢價>頁面。image.png


采購報價

指定一(yī)家或者多家供應商(shāng)發出詢價通告,進行(xíng)同質物品貨量上的(de)價格比較,得到統一(yī)規範的(de)報價單,并且可(kě)以選定意向供應商(shāng),通過系統發送采購訂單。您也可(kě)以通過其它渠道(dào)在供應商(shāng)那裏了解價格,并在系統中手動輸入供應商(shāng)報價。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購報價】,進入<列表采購報價頁面>。

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二、點擊【新增】,進入<新增采購報價>頁面,選擇【供應商(shāng)】。

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三、點擊【批量選擇産品】,進入<批量選擇産品(采購報價)>頁面,勾選産品。

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四、點擊【下一(yī)步】,進入<新增采購報價>頁面,輸入【數量】價格等相關信息。

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五、點擊【保存并審核】,進入<查看采購報價>頁面。

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采購訂單

記錄采購單或導入其它來源的(de)采購單。在采購單界面,可(kě)以 查看、搜索、導入、打印、取消、導出采購單。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】,進入<列表采購訂單>頁面。

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二、點擊【新增采購訂單】,進入<新增采購訂單>頁面,選擇【采購類型】和(hé)【供應商(shāng)】。image.png


三、點擊【從産品檔案中選取】,進入<産品檔案>頁面,勾選産品。

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四、點擊【選擇】,返回<新增采購訂單>頁面,輸入【數量】等相關信息。

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五、點擊【保存并審核】,進入 <查看采購訂單>頁面。image.png

采購入庫通知

入庫通知單是采購訂單的(de)重要執行(xíng)單據,其不僅要處理(lǐ)與采購訂單直接關聯的(de)執行(xíng)情況,還要處理(lǐ)外購入庫單與采購訂單間接關聯的(de)執行(xíng)情況,起到承上啓下的(de)業務管理(lǐ);

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】,進入<列表采購訂單>頁面。image.png



二、雙擊對應【采購訂單】,進入<查看采購訂單>頁面。image.png



三、點擊【到貨通知】,進入<新增采購到貨通知>頁面,選擇【倉庫】,【生産車間】。

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四、點擊【保存并審核】,進入<查看業務開單>頁面。

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采購入庫

對于同一(yī)個供貨商(shāng)采購來的(de)貨品,可(kě)能每次來的(de)貨品比較零散,希望可(kě)以批量 入庫。然後批量生成對應的(de)采購入庫單據。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】,進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】,進入<查看采購訂單>頁面。image.png



三、點擊【采購入庫】進入<新增采購入庫>頁面,選擇【倉庫】。

image.png四、點擊【存稿】,進入<查看采購入庫>頁面。

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五、點擊【裝填批号】,返回<查看采購入庫>頁面

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六、點擊【過賬】,返回<查看采購入庫>頁面

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采購請款

請款是指公司費用借支流程,主要用于采購或付一(yī)些合同款,及其他公司費用借支。一(yī)般來說公司費用的(de)支出都是有(yǒu)合同的(de),如(rú)果使用了祖元ERP的(de)合同模塊,那麽可(kě)以和(hé)合同模塊關聯,很容易得出合同款項的(de)支出情況。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】,進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】,進入<查看采購訂單>頁面。

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三、點擊【申請付款】,進入<新增采購付款申請>頁面,選擇【支付方式】。image.png四、點擊【保存并審核】,進入<查看采購付款申請>頁面。

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采購付款

根據采購訂單的(de)付款計劃,安排付款。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】,進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】,進入<查看采購訂單>頁面。

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三、點擊【付款】,進入<新增付款>頁面,選擇【資金賬戶】。

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四、點擊【保存】,返回查看采購訂單頁面。

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進項發票(piào)

進項發票(piào)管理(lǐ)功能能為(wèi)企業管理(lǐ)和(hé)匹配進項發票(piào)的(de)各種數據,如(rú)發票(piào)金額、稅額、産品名稱、單價、數量、開票(piào)日期等數據,認證抵扣到期提醒等功能,方便企業進行(xíng)稅收籌劃,避免過期發票(piào)。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】,進入<列表采購訂單>頁面。

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二、雙擊對應【采購訂單】,進入<查看采購訂單>頁面。image.png




三、鼠标移至圖标,點擊【收票(piào)】,進入<收票(piào)>頁面,填入【發票(piào)号碼】。

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四、點擊【選擇明細】,進入<采購訂單明細(按訂單)>頁面,勾選收票(piào)的(de)産品。

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五、點擊【選擇】,返回【收票(piào)】頁面。

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六、點擊【保存】,進入<查看發票(piào)>頁面。

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采購退貨單

記錄采購退貨單或導入本系統的(de)采購退貨單。在采購退貨 單界面,可(kě)以查看、搜索、導入、取消采購退貨單。

一(yī)、依次按順序點擊【采購】-【單據查詢】-【采購退貨】,進入<采購退貨>頁面。

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二、點擊【退貨入庫】,進入<新增采購退貨>頁面,選擇【倉庫】,【往來單位】。

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三、點擊【選擇訂單明細(采購退貨按供應商(shāng))】,進入<采購頂單明細(按供應商(shāng))>頁面,勾選需要退貨的(de)【産品】。

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四、點擊【選擇】,返回<新增采購退貨>頁面,輸入【數量】。

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五、點擊【存稿】,進入<查看出庫單>頁面。

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六、點擊【裝填批号】,返回【查看出庫單】頁面。

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七、點擊【過賬】,返回【查看出庫單】頁面。

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